• 索 引 号:shenjiju/2026-00001
  • 发布机构:审计局
  • 成文日期:
  • 公开方式:公开
甘肃省内部审计协会关于2025年 内部审计理论研讨结果的通报
发布日期:2026-01-16 信息来源: 浏览次数:

各位理事,各单位和个人会员,各有关单位内部审计机构:

今年3至5月,省内部审计协会(以下简称“省内审协会”)根据中国内部审计协会(以下简称“中内协”)关于2025年内部审计理论研讨活动的安排部署,组织开展了以“如何科学规范开展审计工作,提升内部审计监督质效”为主题的理论研讨活动。各单位对此次理论研讨活动高度重视,给予大力支持,积极组织本地区、本系统、本单位内部审计人员参与论文撰写,并认真遴选申报,共征集到论文101篇。经省内审协会组织专家评审,遴选出符合要求的论文64篇,名单附后(按评审分值排序)。对排名在前30%的19篇论文,省内审协会将在省审计厅门户网站内审天地专栏陆续刊登,供广大内部审计人员参考和学习。

本次理论研讨活动中,各单位申报的论文质量较往年有显著提升。省内审协会将排名靠前的5篇论文推荐至中内协,其中前4篇在中内协通报的236篇优秀论文名单中分别排名120、128、155、212。在此,对积极组织参与理论研讨活动、取得良好成效的下列单位(机构)提出表扬:

中国邮政集团有限公司甘肃省分公司审计部、兰州大学审计处、中国人民银行甘肃省分行内审处、国网甘肃省电力公司、甘肃科源电力集团有限公司、甘肃省总工会、庆阳市审计局、天水市审计局、张掖市审计局、甘肃能化股份有限公司、甘肃省公路交通建设集团有限公司、甘肃煤田地质局、甘肃省交通科学研究院集团有限公司、兰州市审计局、陇南市审计局等。

感谢各单位和论文作者对省内审协会工作的大力支持,省内审协会将继续秉持服务、管理、宣传、交流办会宗旨,与会员单位和广大内部审计工作者共同努力提高内部审计理论和实务研究水平,提升科学规范审计能力,以更加有力有效的内部审计监督服务高质量发展。

附件:2025年甘肃省内部审计协会理论研讨结果名单

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