
清水县公安局
2018年度部门决算公开
目 录
一、清水县公安局基本情况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、清水县公安局2018 年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、清水县公安局2018 年度部门决算情况说明
(一)2018 年度收入支出总体情况说明
(二)2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(三)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(四)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(五)2018年度机关运行经费支出情况说明
(六)2018年度政府采购支出情况说明
(七)2018年度国有资产占用情况说明
(八)2018 年度预算绩效情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、清水县公安局基本情况
(一)部门职责
(1)贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策;负责全县公安保卫工作。
(2)负责治安管理工作。
(3)负责出入境管理工作。
(4)指导、监督全县公安消防工作。
(5)承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。
(6)依法承担执法刑罚工作;负责看守所、拘留所的管理工作。
(7)承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
(8)负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
(9)指导、监督公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
(10)负责对武警清水县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导的指挥。
(二)机构设置
清水县公安局下设看守所与交警队两个二级单位,内部机构有局机关和18个乡镇派出所。
二、清水县公安局2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:清水县公安局(汇总) |
金额单位:元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
61,921,869.07 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
420,270.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
62,223,212.86 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
1,473,667.50 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,057,134.10 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5,000.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,978,400.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
63,395,536.57 |
本年支出合计 |
50 |
65,684,016.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
3,566,602.67 |
年末结转和结余 |
52 |
1,278,122.28 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
66,962,139.24 |
总计 |
54 |
66,962,139.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:清水县公安局(汇总) |
金额单位:元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
63,395,536.57 |
61,921,869.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,473,667.50 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
425,520.00 |
425,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20102 |
政协事务 |
261,950.00 |
261,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010201 |
行政运行 |
261,950.00 |
261,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
48,570.00 |
48,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
48,570.00 |
48,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
60,312,882.47 |
58,839,214.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,473,667.50 |
|||
20402 |
公安 |
60,312,882.47 |
58,839,214.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,473,667.50 |
|||
2040201 |
行政运行 |
42,211,932.40 |
40,738,264.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,473,667.50 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
1,180,000.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
620,000.00 |
620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040212 |
道路交通管理 |
5,261,411.33 |
5,261,411.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
472,000.00 |
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
10,547,538.74 |
10,547,538.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,057,134.10 |
1,057,134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,057,134.10 |
1,057,134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,050,268.10 |
1,050,268.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
6,866.00 |
6,866.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 金额单位:元 |
||||||||||
部门:清水县公安局(汇总) |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
65,684,016.96 |
43,835,716.02 |
21,848,300.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
420,270.00 |
261,950.00 |
158,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20102 |
政协事务 |
261,950.00 |
261,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010201 |
行政运行 |
261,950.00 |
261,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
43,320.00 |
0.00 |
43,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
43,320.00 |
0.00 |
43,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
62,223,212.86 |
42,516,631.92 |
19,706,580.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
62,223,212.86 |
42,516,631.92 |
19,706,580.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
41,562,736.45 |
41,562,736.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
284,016.47 |
0.00 |
284,016.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
1,261,739.49 |
0.00 |
1,261,739.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040208 |
出入境管理 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
1,199,065.31 |
0.00 |
1,199,065.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040212 |
道路交通管理 |
5,701,411.33 |
342,292.00 |
5,359,119.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
572,000.00 |
0.00 |
572,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
11,602,243.81 |
611,603.47 |
10,990,640.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,057,134.10 |
1,057,134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,057,134.10 |
1,057,134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,050,268.10 |
1,050,268.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
6,866.00 |
6,866.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:清水县公安局(汇总) |
金额单位:元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60,321,869.07 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
420,270.00 |
420,270.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,600,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
61,251,612.95 |
61,251,612.95 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,057,134.10 |
1,057,134.10 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
61,921,869.07 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
3,460,491.26 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
3,082,091.26 |
本年支出合计 |
51 |
64,712,417.05 |
62,734,017.05 |
1,978,400.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
378,400.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
669,943.28 |
669,943.28 |
0.00 |
|
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
65,382,360.33 |
总计 |
54 |
65,382,360.33 |
63,403,960.33 |
1,978,400.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门:清水县公安局(汇总) |
金额单位:元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
62,734,017.05 |
42,964,116.11 |
19,769,900.94 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
420,270.00 |
261,950.00 |
158,320.00 |
|||
20102 |
政协事务 |
261,950.00 |
261,950.00 |
0.00 |
|||
2010201 |
行政运行 |
261,950.00 |
261,950.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
43,320.00 |
0.00 |
43,320.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
43,320.00 |
0.00 |
43,320.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
61,251,612.95 |
41,645,032.01 |
19,606,580.94 |
|||
20402 |
公安 |
61,251,612.95 |
41,645,032.01 |
19,606,580.94 |
|||
2040201 |
行政运行 |
40,691,136.54 |
40,691,136.54 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
284,016.47 |
0.00 |
284,016.47 |
|||
2040204 |
治安管理 |
1,261,739.49 |
0.00 |
1,261,739.49 |
|||
2040208 |
出入境管理 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
1,199,065.31 |
0.00 |
1,199,065.31 |
|||
2040212 |
道路交通管理 |
5,701,411.33 |
342,292.00 |
5,359,119.33 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
572,000.00 |
0.00 |
572,000.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
11,502,243.81 |
611,603.47 |
10,890,640.34 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,057,134.10 |
1,057,134.10 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,057,134.10 |
1,057,134.10 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,050,268.10 |
1,050,268.10 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
6,866.00 |
6,866.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
编制单位:清水县公安局(汇总) |
金额单位:元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
29,386,945.00 |
302 |
商品和服务支出 |
4,238,330.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
14,095,058.00 |
30201 |
办公费 |
849,554.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15,291,887.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
443.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
15,101.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
249,043.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4,464.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
16,840.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9,338,840.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,057,134.10 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
136,572.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5,115,881.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2,003,933.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6,758.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3,022,495.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,098,950.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
人员经费合计 |
38,725,785.76 |
公用经费合计 |
4,238,330.35 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 金额单位:元 |
|||||||||||
部门:清水县公安局(汇总) |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1,191,806.10 |
0.00 |
1,191,806.10 |
0.00 |
1,191,806.10 |
0.00 |
1,170,376.85 |
0.00 |
1,170,376.85 |
0.00 |
1,170,376.85 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 金额单位:元 |
||||||||||
部门:清水县公安局(汇总) |
||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
378,400.00 |
1,600,000.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
378,400.00 |
1,600,000.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
378,400.00 |
1,600,000.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
378,400.00 |
1,600,000.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
1,978,400.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、清水县公安局2018 年度部门决算情况说明
(一)2018 年度收入支出总体情况说明
1.清水县公安局2018 年度总收入66962139.24万元,其中本年收入63395536.57万元。具体情况如下:
(1)财政拨款收入61921869.07万元,为清水县公安局局机关本级及所属单位当年从中央财政取得的资金。2018 年决算数较2017 年决算数增加3476639.24万元,增长5.6%。主要是增加人员经费资金。
(2)其他收入1473667.5万元。为清水县公安局局机关及所属单位在财政拨款收入之外取得的收入,主要包括人员工资收入等。2018 年决算数较2017年决算数168.53万元减少21.16万元,减少12.6%,主要是上级拨入的人员经费减少。
(3)上年结转和结余311.76万元。为清水县公安局属预算单位以前年度支出预算尚未完成,按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。
2.清水县公安局2018 年度总支出5643.25 万元,包括一般公共服务支出38.08万元,公共安全支出5308.78万元,城乡社区支出197.84万元。其中:
(1)基本支出3995.73万元,主要用于人员经费支出及公用经费支出等方面的支出。2018 年决算数较2017 年决算数3538.74万元增加456.99万元,增长12.9%,主要原因是较上年人员工资调整,人员经费支出资金增加。
(2)项目支出1647.52万元,主要用于业务房建设、派出所及桑园子检查站建设、办案区改造主其他项目等方面的支出。2018 年决算数较2017 年决算数2453.15万元减少805.63 万元,降低48.9%,主要原因是较上年几个基建项目资金投入减少。
(二)2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
清水县公安局2018 年度一般公共预算财政拨款支出5546.09万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出420270万元,主要用于…………等方面的支出。
2.社会保障和就业支出1057134.1万元,主要用于………………等方面的支出。
3.其他支出XX万元,主要用于…………………………等方面的支出。
(三)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元,其中人员经费XX 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费XX万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务及其他资本性支出。
(四)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1191806.1万元,2018年度决算支出1170376.85万元。(如果决算大于预算要写明原因,如:决算数大于预算数的主要原因:职工干部因公出国培训费用XX万元,出国培训经费未列入年初预算;公务用车运行费XX万元,由于公车改革2017年起公务用车运行费不列入年初预算,但是公车改革过渡期间我局仍有两辆车辆运行)。在执行过程中坚决贯彻落实中央八项规定,严格限制考察性因公出国,禁止公费旅游,大力压缩一般性会议和无实质内容的差旅和调研活动,减少了部分支出。2018年度决算支出数为XX 万元(因公出国支出XX 万元,其中:当年支出XX 万元,上年结转资金支出XX万元;公务用车购置费支出XX万元;公务用车运行维护费支出XX万元;公务接待费支出XX万元),决算数比2018 年当年预算数减少XX万元,其中因公出国(境)支出减少XX万元,公务用车运行维护费支出减少XX万元,公务接待费支出减少XX万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年当年因公出国(境)预算为0万元,动用“三公”经费因公出国(境)团组0个,比2017 年减少0个,因公出国(境)0人(次),比2017 年减少(增加)0 人(次)。2018 年度XXXX当年支出决算数为XX 万元,占当年“三公”经费财政拨款支出决算总数的XX%,主要用于………….等。
2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2018 年,XXXX公务用车购置支出预算数XX万元,支出决算数XX万元。
2018 年,XXXX公务用车运行费财政拨款支出预算数XX万元。XXXX及所属单位动用财政拨款开支的公务用车年末保有量为XX辆,公务用车运行费财政拨款支出决算数为XX万元,占当年“三公”经费财政拨款支出决算总数的XX%。主要用于………
…….等发生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。
3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年公务接待费财政拨款支出预算数为XX万元,公务接待费支出决算数为XX万元,占当年“三公”经费财政拨款支出决算总数的XX%,共接待XX 人(次),主要用于……..等支出。
(五)2018年机关运行经费支出情况说明
本部门 2018年度机关运行经费支出XX万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2017年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
(六)2018年度政府采购支出情况说明
本部门 2018年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
(七)2018年度国有资产占用情况说明
各部门各单位应当按照如下格式说明:截至2018年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中:一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。
(八)2018年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明:根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目XX个,资金XX万元,占2018年度一般公共预算项目支出XX%。从评价情况来看,……(需对预算绩效评价情况进行简单说明)。 组织开展了下属XX单位整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,……(需对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。 XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……; 二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(五)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年扔按有关规定继续使用的资金。
(八)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。
(九)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)外交支出(类)国际组织(款):反映向国际组织交纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。
国际组织会费(项):反映我国政府(包括国务院主管部门)批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。
国际组织赠款(项):反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。
(十四)教育(类)—普通教育(款):反映各类普通教育支出。
小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。
高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育(类)—进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。
培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
教育(类)—其他教育支出(款):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
(十五)科学技术支出(类)—基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。
自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。
重点实验室及相关设施(项):反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。
科学技术支出(类)—应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出(类)—技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。
应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术支出(类)—科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出(类)—社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。
社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
社科基金支出(项):反映各级政府设立的社科基金支出。
科学技术支出(类)—科技重大项目(款):反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出。
其他科学技术支出(款)—其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
(十六)文化体育与传媒(类)—文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
图书馆(项):反映图书馆的支出。
(十七)社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(十八)医疗卫生与计划生育(类)—公立医院(款):反映公立医院方面的支出。
综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
行业医院(项):反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。
(十九)节能环保(类)天然林保护(款):反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
社会保险补助(项):反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
政策性社会性支出补助(项):反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。
天然林保护工程建设(项):反映天然林保护工程建设支出。
其他天然林保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。
(二十)城乡社区(类)—城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
(二十一)农林水(类)—林业(款):反映政府用于林业方面的支出。
行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理均事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理均事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。
森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。
林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
森林资源监测(项):反映用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。
林业自然保护区(项):反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理方面的支出。
林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
防沙治沙(项):反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。
林业质量安全(项):反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产质量检查监督等方面的支出。
林业工程与项目管理(项):反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。林业对外合作与交流(项):反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。
信息管理(项):反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。
林业政策制定与宣传(项):反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。
林业资金审计稽查(项):反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。
林区公共支出(项):反映林区公共支出。
林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
农林水(类)—普惠金融发展支出(款):反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。
农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
(二十二)资源勘探信息等(类)—制造业(款):反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
其他制造业支出(项):反映其他用于制造业方面的支出。
(二十三)住房保障支出(类)—保障性安居工程支出(款):反映用于保障性住房方面的支出。
棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。
住房保障支出(类)—住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(二十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二十五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费,是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。